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信息公開(kāi)

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安徽鹽業(yè)有限公司內控監督評價(jià)選聘中介機構競爭性談判公告

來(lái)源: 集團公司法規審計部 閱讀次數: 發(fā)布時(shí)間:2022.10.18

因工作需要,省鹽業(yè)集團公司擬對下屬安徽鹽業(yè)酒店管理有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徽鹽酒店公司”)、安徽鹽業(yè)金融信息服務(wù)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徽鹽金融公司”)、安徽鹽業(yè)典當有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徽鹽典當公司”)開(kāi)展內控監督評價(jià)專(zhuān)項審計工作?,F采取競爭性談判方式確定1家中介機構,具體事宜如下:

一、審計項目基本情況

(一)徽鹽酒店公司基本情況

徽鹽酒店公司是省鹽業(yè)集團公司所屬的全資子公司,公司成立于2007年2月,注冊資本24215萬(wàn)元?,F擁有安徽省花園賓館有限責任公司、安徽省蘭亭賓館有限責任公司、銅陵瀾溪置業(yè)有限公司、安徽錦策商業(yè)運營(yíng)管理有限公司四家全資子公司。經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項目:酒店、賓館的經(jīng)營(yíng)管理及資產(chǎn)管理服務(wù)。截至2021年末資產(chǎn)總額119,895萬(wàn)元,凈資產(chǎn)17,072萬(wàn)元。

(二)徽鹽金融公司基本情況

徽鹽金融公司是省鹽業(yè)集團公司所屬的控股子公司, 成立于2015年1月,注冊資本為3000萬(wàn)元人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍包含:金融數據的收集、匯總、分析;搭建適用于金融及相關(guān)行業(yè)的信息技術(shù)平臺;金融信息咨詢(xún)和外包服務(wù)等。截至2021年末資產(chǎn)總額25,484萬(wàn)元,凈資產(chǎn)-20,152萬(wàn)元。

(三)徽鹽典當公司基本情況

徽鹽典當公司是省鹽業(yè)集團公司所屬的控股子公司,成立于2014年5月,注冊資本為10000萬(wàn)元人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍包含:動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押典當業(yè)務(wù);財產(chǎn)權利質(zhì)押典當業(yè)務(wù);房地產(chǎn)(外省、自治區、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預售許可證的在建工程除外);抵押典當業(yè)務(wù)等。截至2021年末資產(chǎn)總額11,589萬(wàn)元,凈資產(chǎn)10,442萬(wàn)元。

二、審計目標

圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節和重要崗位對酒店公司及其下屬花園賓館、瀾溪置業(yè)公司,徽鹽金融公司、徽鹽典當公司的內部控制建立與實(shí)施情況開(kāi)展監督評價(jià),準確揭示其風(fēng)險隱患和內部控制缺陷,促進(jìn)公司不斷優(yōu)化內部控制體系。

三、審計期間和范圍

(一)審計期間

內部控制體系監督評價(jià)基準日為2021年12月31日,內部控制體系執行有效性評價(jià)期間為2021年度。

(二)審計范圍

全面審計徽鹽酒店公司及其下屬花園賓館、瀾溪置業(yè)公司,徽鹽金融公司、徽鹽典當公司內部控制體系設計及執行情況。

四、審計主要內容

根據《企業(yè)內部控制基本規范》及其應用指引以及省鹽業(yè)集團公司和商貿公司的內部控制制度,圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節,從內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督五要素出發(fā),對2021年末徽鹽酒店公司及其下屬花園賓館、瀾溪置業(yè)公司,徽鹽金融公司、徽鹽典當公司內部控制設計有效性和2021年上述公司內部控制運行情況進(jìn)行進(jìn)行全面、客觀(guān)的評價(jià)。主要內容包括:

1.內部環(huán)境評價(jià),以組織架構、發(fā)展戰略、人力資源、企業(yè)文化、社會(huì )責任等應用指引為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對內部環(huán)境的設計及實(shí)際運行情況進(jìn)行認定和評價(jià);

2.風(fēng)險評估機制評價(jià),以《企業(yè)內部控制基本規范》有關(guān)風(fēng)險評估要求,以及各項應用指引中所列主要風(fēng)險為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、應對策略等進(jìn)行認定和評價(jià);

3.控制活動(dòng)評價(jià),以《企業(yè)內部控制基本規范》和各項應用指引中的控制措施為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對相關(guān)控制措施的設計和運行情況進(jìn)行認定和評價(jià);

4.信息與溝通評價(jià),以?xún)炔啃畔鬟f、財務(wù)報告、信息系統等相關(guān)應用指引為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、反舞弊機制的健全性、財務(wù)報告的真實(shí)性、信息系統的安全性,以及利用信息系統實(shí)施內部控制的有效性等進(jìn)行認定和評價(jià);

5.內部監督評價(jià),以《企業(yè)內部控制基本規范》有關(guān)內部監督的要求,以及各項應用指引中有關(guān)日常管控的規定為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對內部監督機制的有效性進(jìn)行認定和評價(jià)。

五、投標單位相關(guān)要求

參與此次競爭性談判的投標單位,需同時(shí)滿(mǎn)足以下要求:

1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業(yè)審計業(yè)務(wù)會(huì )計師事務(wù)所備選庫》內的會(huì )計師事務(wù)所;

2.2019年至今,投標人需要有不少于一個(gè)企業(yè)內部控制監督評價(jià)或審計工作業(yè)績(jì)(投標人提供業(yè)務(wù)合同);

3.此次項目團隊人數不少于5人,且至少包含1名注冊會(huì )計師;項目主審人員應具有內部控制審計工作經(jīng)驗,且執業(yè)年限在5年以上(投標人需提供相應證明材料,并出具書(shū)面承諾;同時(shí)承諾,在審計征求意見(jiàn)稿出具前,項目主審不得撤場(chǎng));實(shí)際到審計現場(chǎng)的項目主審與投標書(shū)上不一致,發(fā)標人有權解除合同并要求中標人賠償;

4.最近三年無(wú)重大違法違規活動(dòng)記錄(投標人須自行核查并出具書(shū)面承諾);

5.能夠保守公司的商業(yè)秘密;

6. 投標單位應確保進(jìn)駐現場(chǎng)后1個(gè)月內提供審計報告征求意見(jiàn)稿;業(yè)務(wù)約定書(shū)簽訂之日起2個(gè)月內提交紙質(zhì)報告各6份(即徽鹽酒店公司、徽鹽金融公司、徽鹽典當公司內控體系監督評價(jià)審計報告分別出具6份),同時(shí)提供電子版審計報告和審計工作底稿;并承諾中標后按時(shí)保質(zhì)完成工作(投標人提供書(shū)面承諾,且承諾若不能按時(shí)保質(zhì)完成工作,邀請方無(wú)須支付審計費,并承擔賠償責任);

7.本項目不接受聯(lián)合體報價(jià);

8.本項目采取資格后審方式,不滿(mǎn)足投標單位相關(guān)要求的投標報價(jià)無(wú)效。

六、評標方式、評選標準及投標控制價(jià)

(一)評選方式

本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則,我公司將組成評審工作組進(jìn)行開(kāi)標、評標;為保證審計質(zhì)量,防止惡意低價(jià)競爭,此次評審方法為有效次低價(jià)法。

(二)評選標準

1.評標方式:本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則,我公司將組成評審工作組進(jìn)行開(kāi)標、評標;為保證審計質(zhì)量,防止惡意低價(jià)競爭,此次評審方法為有效次低價(jià)法;若出現兩個(gè)及以上報價(jià)相同的有效次低價(jià)時(shí),采取現場(chǎng)二次報價(jià),價(jià)低者得。

2.投標控制價(jià):本項目投標控制價(jià)6萬(wàn)元,超過(guò)控制價(jià)的投標無(wú)效。

七、標書(shū)報送要求

(一) 投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本,在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內容和副本不符,以正本為準(注:投標文件副本可為正本的復印件)。

(二)投標文件裝訂順序依次為:

1.封面、目錄、投標單位情況介紹、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照(非企業(yè)無(wú)需提供)、投標單位2019年以來(lái)類(lèi)似工作業(yè)績(jì)證明(提供合同復印件);

2.最近三年無(wú)重大違法違規活動(dòng)證明或承諾、按時(shí)保質(zhì)完成工作承諾(承諾書(shū)均需加蓋投標單位公章或簽章);

3.項目負責人情況:基本情況介紹(包括執業(yè)年限)、執業(yè)證書(shū)復印件、類(lèi)似業(yè)績(jì)證明(提供合同復印件);

4.項目團隊配置:清晰表述項目團隊成員、執業(yè)證書(shū)情況(須附證書(shū)復印件)、從業(yè)年限情況;

5.咨詢(xún)服務(wù)方案:清晰闡述適用于內部控制體系監督評價(jià)審計方案;

6.工作計劃安排:工作進(jìn)度安排、質(zhì)量及方案實(shí)施保證、提交報告的期限;

7.投標報價(jià):為包含業(yè)務(wù)收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用,投標控制價(jià)6萬(wàn)元,超過(guò)控制價(jià)投標無(wú)效;

8.投標聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

八、投標文件遞交及截止時(shí)間

投標文件于2022年10月24日17:30前送至安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司21樓法規審計部(地址:合肥市包河區華山路808號徽鹽世紀廣場(chǎng)寫(xiě)字樓A座),逾期送達,概不接受。
    聯(lián)系人:劉先生           電話(huà):0551-65283492


省鹽業(yè)集團公司

2022年10月18日