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安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司內部控制體系診斷和內部控制自我評價(jià)選聘中介機構競爭性談判公告

2021.04.12
文章來(lái)源: 集團公司運營(yíng)部     |     閱讀次數: 次     |    
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根據工作需要,安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司擬開(kāi)展內部控制體系診斷和內部控制自我評價(jià)工作,擬采取競爭性談判方式選聘一家中介機構?,F將具體事宜公告如下:

一、項目基本情況

安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司于2019年5月組建,隸屬安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司,注冊資本3億元,承擔對全省16家市級鹽業(yè)公司和60家縣級鹽業(yè)公司的垂直管理職能。目前擁有1500名員工、15萬(wàn)平方米倉儲面積,近500臺物流配送車(chē)輛,約3萬(wàn)家零售終端,按照《食鹽專(zhuān)營(yíng)辦法》等政策法規,負責全省各類(lèi)鹽的批發(fā)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。年銷(xiāo)售各類(lèi)鹽約33萬(wàn)噸,其中食鹽約25萬(wàn)噸,工業(yè)鹽、融雪鹽約8萬(wàn)噸,有力保障了全省的民食工需。

公司地址:合肥市包河區華山路808號徽鹽世紀廣場(chǎng)

二、內部控制體系診斷和評價(jià)范圍

安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司及所屬子公司。   

三、內部控制體系診斷和評級的依據和主要內容

(一)診斷和評價(jià)依據

1.企業(yè)內部控制基本規范;

2.企業(yè)內部控制應用指引;

3.企業(yè)內部控制評價(jià)指引;

4.公司法;

5.國有資產(chǎn)法及國有資產(chǎn)管理相關(guān)規定;

6.企業(yè)內部管理規章制度等。

(二)診斷和評價(jià)主要內容

根據《企業(yè)內部控制基本規范》、應用指引以及本企業(yè)的內部控制制度,圍繞內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內部監督等要素,確定內部控制評價(jià)的具體內容,對內部控制設計與運行情況進(jìn)行全面評價(jià)。查找企業(yè)管控制度和流程缺陷,包括未體現國家法律法規等外部監管規定,缺乏內控要求和風(fēng)險應對措施,不符合不相容職務(wù)分離控制、授權審批控制等相關(guān)要求,專(zhuān)項風(fēng)險評估、內控體系監督評價(jià)、責任追究制度規定不健全等現象。具體包括:

1.根據安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)工作實(shí)際,制定符合公司內部管理特征的內部控制評價(jià)標準和內部控制缺陷認定標準。

2.組織開(kāi)展內部環(huán)境診斷和評價(jià),應當以基本指引中公司治理結構和議事規則,審計委員會(huì ),內部機構設置、崗位職責與業(yè)務(wù)流程,內部審計,人力資源政策,企業(yè)文化、價(jià)值觀(guān)和社會(huì )責任,法制觀(guān)念等為導向,以組織架構、人力資源、合同管理、內部信息傳遞等18個(gè)應用指引為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對內部環(huán)境的設計及實(shí)際運行情況進(jìn)行診斷和評價(jià)。

3.組織開(kāi)展風(fēng)險評估機制評價(jià),應當以《企業(yè)內部控制基本規范》有關(guān)風(fēng)險評估的要求,以及各項應用指引中所列主要風(fēng)險為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、應對策略等進(jìn)行診斷和評價(jià)。

4.組織開(kāi)展控制活動(dòng)評價(jià),應當以《企業(yè)內部控制基本規范》和各項應用指引中的控制措施為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對相關(guān)控制措施的設計和運行情況進(jìn)行診斷和評價(jià)。

5.組織開(kāi)展信息與溝通評價(jià),應當以?xún)炔啃畔鬟f、財務(wù)報告、信息系統等相關(guān)應用指引為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、反舞弊機制的健全性、財務(wù)報告的真實(shí)性、信息系統的安全性,以及利用信息系統實(shí)施內部控制的有效性等進(jìn)行診斷和評價(jià)。

6.組織開(kāi)展內部監督評價(jià),應當以《企業(yè)內部控制基本規范》有關(guān)內部監督的要求,以及各項應用指引中有關(guān)日常管控的規定為依據,結合本企業(yè)的內部控制制度,對內部監督機制的有效性進(jìn)行診斷和評價(jià),重點(diǎn)關(guān)注監事會(huì )、審計委員會(huì )、內部審計機構等是否在內部控制設計和運行中有效發(fā)揮監督作用。

四、選聘中介機構的要求

(一)投標人資格要求

參與此次競爭性談判的投標單位,需同時(shí)滿(mǎn)足以下要求:

1.2017年至今,投標人需有不少于一個(gè)大型企業(yè)或上市公司的內部控制評價(jià)或診斷的工作業(yè)績(jì)(投標人提供審計業(yè)務(wù)合同);

2.項目負責人須有注冊會(huì )計師執業(yè)資格且執業(yè)年限在5年以上執業(yè)經(jīng)驗或從事大型企業(yè)內控管理咨詢(xún)5年以上經(jīng)驗(投標人需出具書(shū)面承諾并提供項目相關(guān)作證資料);

3.項目負責人需有不少于一個(gè)大型企業(yè)或上市公司的內部控制評價(jià)或診斷的工作業(yè)績(jì);

4.最近三年無(wú)重大違法違規活動(dòng)記錄(投標人須自行核查并出具書(shū)面承諾);

5.能夠保守公司的商業(yè)秘密;

6.投標人需書(shū)面承諾在規定時(shí)間內完成工作任務(wù)。

(二)相關(guān)工作要求

1.以2020年12月31日作為年度內部控制評價(jià)報告的基準日。

2.2021年5月15日前出具內部控制評價(jià)標準和內部控制缺陷認定標準以及內部控制診斷報告征求意見(jiàn)稿,2021年5月30日前出具正式內部控制評價(jià)標準和內部控制缺陷認定標準以及內部控制診斷報告。

3.2021年6月15日前出具內部控制評價(jià)報告征求意見(jiàn)稿,2021年6月30日前出具正式內部控制評價(jià)報告。

4.中介機構中標后要迅速組織開(kāi)展相關(guān)工作。

五、投標文件提交要求

(一)投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本,在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內容和副本不符,以正本為準(注:投標文件副本可為正本的復印件)。

(二)投標文件裝訂順序依次為:

1.封面、目錄、投標單位情況介紹、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照(非企業(yè)無(wú)需提供)、投標單位2017年以來(lái)類(lèi)似工作業(yè)績(jì)證明(提供合同復印件);

2.最近三年無(wú)重大違法違規活動(dòng)證明或承諾、按時(shí)保質(zhì)完成工作承諾(承諾書(shū)均需加蓋投標單位公章或簽章);

3.項目負責人情況:基本情況介紹(包括執業(yè)年限)、執業(yè)證書(shū)復印件、類(lèi)似業(yè)績(jì)證明(提供合同復印件);

4.項目團隊配置:清晰表述項目團隊成員、執業(yè)證書(shū)情況(須附證書(shū)復印件)、從業(yè)年限情況;

5.咨詢(xún)服務(wù)方案:清晰闡述適用于國有企業(yè)、成熟的內部控制體系建設方案,制定詳實(shí)可行的內部控制體系診斷和評價(jià)方案;

6.工作計劃安排:工作進(jìn)度安排、質(zhì)量及方案實(shí)施保證、提交報告的期限;

7.投標報價(jià):為包含業(yè)務(wù)收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用,投標控制價(jià)8萬(wàn)元,超過(guò)控制價(jià)投標無(wú)效;

8.投標聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

六、評標辦法

本項目將組建不少于3人組成的競爭性談判小組,負責本項目的競爭性談判工作。談判小組對投標人從報價(jià)、質(zhì)量、服務(wù)等方面進(jìn)行評審、比較,綜合選擇符合采購需求的中介機構。

七、投標文件提交時(shí)間和地點(diǎn)

時(shí)間:投標文件于2021年4月20日前送至安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司。逾期送達,概不接受。

地點(diǎn):合肥市包河區華山路808號徽鹽世紀廣場(chǎng)A座19樓

聯(lián)系人:房先生   聯(lián)系方式:0551-65280715